为切实做好审计整改“下半篇文章”,使审计发现问题整改落实到位,提高审计整改质量和效率。公司法务审计部先后对“2021-2022年期间内部审计项目”进行审计整改“回头看”专项检查。
5-6月份,检查组先后深入院生产经营部、院财务部、资源环境勘查院、陕西渭南标准建设工程人工地基工程质量检测公司等单位,实地对照核查审计整改台账整改情况。此次检查以往审计发现问题共18项,其中已整改完成14项,还有4项持续整改中。对此,法务审计部对已整改到位的14项问题实行“销号”,对仍需持续整改的4项问题将持续关注,直至整改到位。
通过实地核查并对照整改资料,子公司、各经营实体比较重视审计整改工作,加强了内部管理、合同管理、财务基础工作管理,建立债权清收台账,完善制度体系建设、严格执行审批流程等。
本次开展审计“回头看”实地核查,旨在进一步督促各单位认真落实整改主体责任,确保问题真整改、真落实。同时,法务审计部也将建立审计发现问题整改长效机制,发挥审计监督作用,为公司经济高质量发展保驾护航。(法务审计部)
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